审计处职责

发布时间:2016-04-19 00:19:00 来源:办公室 访问量:

负责制定委系统内部审计管理制度、规定和办法;制定内审工作计划,开展内审业务培训,指导和监督委系统内部审计工作;负责委系统内设机构及直属单位领导干部经济责任审计;组织开展委属预算单位内部控制制度、财务收支、固定资产投资项目等专项审计工作;负责中央转移支付资金和省级预算资金的监督管理和审计评价;组织实施本级及委属预算管理单位财务、项目和经营管理绩效考评工作;负责政府审计和社会审计机构对委系统资金、工程项目等开展专项审计的组织协调,督促审计决定的整改落实。

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